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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 327001
Data de emissão 27/03/2024
Valor 6.193,80
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***722343**
Dados do Credor
Nome do Credor DISTRIBUIDORA NORDESTE DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ ***615250001**
Endereço R NOVE DE JUNHO, 0, BELEM, CEP:64690000
Cidade FRONTEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função Assistêncial Social
Subfunção Administração Geral
Programa ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO CARENTE
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
27/03/2024 9 6.193,80 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
27/03/2024 6.193,80